西宁市审计局内设机构
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/7/25 8:54:57    
 

市审计局设9个内设机构:

(一)办公室

负责处理机关日常党务、政务及后勤服务工作;协调办理县、区审计机关负责人的任免事项;负责人事、纪检监察工作;负责机关文秘、保密、保卫、信访、宣传、信息、档案工作;管理审计事业经费。

(二)政策法规处

参与拟订审计、财经方面地方性法规和规章,研究财经方面的法律法规和政策,并提出有关建议;负责监督检查下级审计机关和社会审计组织审计业务统计、内部审计的指导和监督,以及目标管理和考核工作;组织实施审计普法和依法治理工作;受理审计复议和应诉事宜。

(三)财政金融审计处

负责审计市本级预算执行情况、地方税务系统税收征管情况、本级国库办理本级预算资金的收纳拨付情况,县、区人民政府预算执行情况和决算;负责审计财政、地方税务及其下属单位的财务收支状况;负责对地方金融机构和非银行机构的财务收支审计;承办上级审计机关授权对国有金融机构、国有保险公司的审计事项;负责专项审计和审计调查。

(四)行政事业审计处

负责审计市人大机关、政协机关、市法院机关、检察院机关和党政组织、社会团体及其所属事业单位的财政财务收支;负责专项审计和审计调查。

(五)社会保障审计处

负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的养老、医疗、失业、城镇居民医疗保险基金等社保资金的财务收支及各项社会福利、救灾救济、扶贫开发、优抚安置、社会捐赠和住房公积金的管理使用情况,对新型农村合作医疗保险基金、养老保险金、最低生活保障资金进行审计监督,负责专项审计和审计调查。

(六)农业与资源环保审计处

负责市政府主管部门和受市政府委托由社会团体管理的农、林、水利、资源环保资金的筹集、管理、使用情况的审计;负责专项审计和审计调查。

(七)固定资产投资审计处

负责对市级管理的建设项目的概预算执行和决算的审计监督;负责对国债投资项目和基础设施项目的跟踪审计;承办上级审计机关授权对重点项目的审计事项;负责专项审计和审计调查。

(八)经贸与外资运用审计处

负责审计市属国有企业和国有控股企业的资产、负债、损益;承办上级审计机关授权对中央驻宁企业、事业单位的审计事项;根据上级审计机关授权和市政府规定,负责审计国际组织和外国政府、国内政策援助、贷款项目的审计公证报告;负责专项审计和审计调查。

(九)计算机审计处

承担全市“金审工程”的具体工作;负责审计监督被审计单位运用计算机管理财政收支、财务收支的信息系统及财务数据或其他相关数据;负责全市审计机关审计人员计算机审计技能的培训,推进审计信息化建设。

 

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