西宁市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2015/3/26 17:25:17    
 

——2015年2月3日在西宁市第十五届

人民代表大会第六次会议上

西宁市财政局

 

受市人民政府委托,现将2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请市十五届人大六次会议审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2014年全市和市本级预算执行情况

2014年,面对复杂多变的经济形势,全市各级财政深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,认真落实中央、省、市关于加快财税体制改革的战略部署,着力抓收入、稳增长、调结构、惠民生、推改革、促创新,全市经济保持平稳增长,财政预算执行良好,圆满完成了市十五届人大五次会议确定的各项任务。

(一)全市公共财政预算执行情况

全市公共财政预算收入完成1,681,282万元,为预算的111.1%,增长14.1%。其中:中央和省级公共财政预算收入完成842,461万元,为预算的115.2%,增长5.1%;地方公共财政预算收入完成838,821万元,为预算的108.7%,增长25%,增收167,683万元。

全市地方公共财政预算支出完成2,485,365万元,为预算的98.6%,增长19.7%,增支409,667万元。主要支出分类是:公共安全支出96,161万元,增长8.7%;教育支出345,903万元,增长12.4%;科学技术支出18,641万元,增长12%;文化体育与传媒支出33,719万元,下降0.2%;社会保障和就业支出280,837万元,增长23.8%;医疗卫生与计划生育支出183,648万元,增长14.4%;节能环保支出150,722万元,下降29.7%;城乡社区支出326,101万元,增长28%;农林水支出281,520万元,增长12.8%;交通运输支出102,393万元,下降14.0%;资源勘探信息等支出219,505万元,增长31.4%;住房保障支出191,623万元,增长3.8倍。文化体育与传媒、节能环保、交通运输支出下降的主要原因是上级专项补助减少。

公共财政预算执行结果,全市总财力2,600,333万元,增长18.1%。其中:地方公共财政预算收入838,821万元,上级补助收入1,623,263万元,上年结余43,149万元,调入资金16,500万元,调入预算稳定调节基金78,600万元。全市地方公共财政预算支出2,485,365万元,安排预算稳定调节基金63,100万元。收支相抵,年终滚存结余51,868万元,扣除结转下年支出35,968万元,全市净结余15,900万元,当年实现收支平衡。

(二)市本级公共财政预算执行情况

市本级地方公共财政预算收入完成271,602万元,为预算的105.3%,增长21%。

市本级地方公共财政预算支出完成846,982万元,为预算的97.4%,增长35.8%。主要支出分类是:公共安全支出56,649万元,增长10.6%;教育支出100,078万元,增长3.5%;科学技术支出5,797万元,增长17.4%;文化体育与传媒支出14,456万元,增长24.1%;社会保障和就业支出69,480万元,增长25.5%;医疗卫生与计划生育支出54,543万元,增长28.3%;节能环保支出65,285万元,下降6.3%;城乡社区支出174,917万元,增长81.4%;农林水支出26,405万元,下降10.1%;交通运输支出90,833万元,增长46.3%;资源勘探信息等支出101,426万元,增长2.3倍;住房保障支出52,127万元,增长4.1倍。市本级节能环保和农林水支出下降的主要原因是上级专项补助减少及农林水上级专项补助直接列区(县)支出。

公共财政预算执行结果,市本级总财力898,245万元,增长25.2%。其中:地方公共财政预算收入271,602万元,上级补助收入535,296万元(上级补助收入1,623,263万元,市对区县补助1,087,967万元),上年结余21,347万元,调入预算稳定调节基金70,000万元。市本级地方公共财政预算支出846,982万元,专项上解支出-1,192万元,安排预算稳定调节基金27,000万元。收支相抵,年终滚存结余25,455万元,扣除结转下年支出22,559万元,市本级净结余2,896万元,当年实现收支平衡。

关于市本级新增财力安排情况的说明。2014年市本级在年度执行中新增财力25,118万元,其中地方公共财政预算收入比年初预算超收13,602万元,上级转移支付补助等增加11,516万元。根据新修订的预算法,本级新增财力全部安排用于补充预算稳定调节基金。

(三)政府性基金预算执行情况

全市基金预算收入完成693,812万元,为预算的143.3%,增长59.7%;基金预算支出完成697,403万元,为预算的88.3%,增长55.3%。执行结果,全市基金滚存结余91,963万元。

市本级基金预算收入完成494,628万元,为预算的134.8%,增长66.6%;基金预算支出完成489,876万元,为预算的89.1%,增长67.4%。执行结果,市本级基金滚存结余60,018万元。

各位代表,过去的一年,围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生,我们重点做了以下工作: 

一是始终坚持把组织收入摆在工作首位,努力克服经济下行压力和结构性减税政策影响,全力确保财力稳定增长。面对主要工业产品价格低位徘徊、企业效益下滑的不利形势,坚持“放水养鱼”,落实各项结构性减税政策,培植壮大财源。认真分析经济运行形势,依法加强征管,加大欠税清缴,全年实现税收收入77.1亿元,增长29.1%,税收收入占地方公共财政预算收入的比重达到了91.9%。巩固非税收入管理改革成果,强化财政票据源头管控,严格“以票控收、票款同行”,全年实现非税收入6.8亿元。积极争取上级支持,着力做大财力总量,争取各类专项资金117.5亿元,增长22%。全市总财力突破260亿元,地方公共财政预算收入提前一年完成“十二五”规划目标。

二是始终坚持服务大局,创新投入方式,全力助推经济持续健康发展。积极探索以市场化方式扶持产业发展的有效途径,建立完善相关制度,推进财政资金与金融资本、社会资本的有效联动。统筹东部城市群省级专项补助和市级存量资金5亿元,组建市级三次产业投融资平台,扶持三县融资平台做大做强。落实中小微企业风险池贷款1.4亿元,吸引社会投资设立中小企业创业引导基金规模达到1.2亿元。改革财政投入方式促进产业转型升级,对科技资金实行后补助试点,在文化、旅游、体育等领域试点推进有偿扶持方式改革。认真落实“营改增”等结构性减税和清费减负政策,制定“营改增”过渡期财政扶持政策,推进结构调整和产业升级,全年减免税收21.6亿元。继续加大资金投入,支持中小微企业创业园建设,争取各类扶持企业发展专项资金11.6亿元。全力支持湟水河污染治理及中小河流治理、机场高速(西宁段)沿线环境整治、火车站综合配套工程、美丽乡村建设等项目顺利实施,积极发挥投资对经济增长的拉动作用。

三是始终坚持“小财政、大民生”理念,优化支出结构,全力提升民生保障水平。全年民生支出201亿元,占地方公共财政预算支出的80.9%。大力支持教育惠民事业发展,认真落实义务教育经费保障、学前一年教育和中等职业教育资助等政策,实施教育布局调整、标准化学校建设和薄弱学校改造项目190项。全力推进农业综合开发、扶贫开发、村级公益事业一事一议等各项支农工作,突出支持“菜篮子”工程、设施农牧业项目和林业生态文明建设,43个村易地扶贫搬迁、58个高原美丽乡村建设、86个贫困村整村推进、77个村庄绿化及119个村(社区)综合办公服务中心提升改造项目扎实推进。建设高标准露地蔬菜生产基地8,000亩、各类规模养殖基地58个,改造提升旧温室1,000栋,种植优质牧草45万亩。支持社会保障和就业,扩大就业见习基地规模,推进创业孵化园建设,着力解决大学生等就业困难人群就业。提高城乡居民最低生活保障标准和高龄老人补贴发放标准,完善城乡困难群众医疗救助制度,建立统一的城乡居民基本养老制度。深化医疗卫生体制改革,统一将城乡医疗保险筹资标准提高至550元,城镇居民和新农合参保率分别达到99.8%和99.6%。健全基层医疗卫生服务体系,基本公共卫生服务项目由11类增加至14类,城乡居民健康档案电子化建档率达到96.8%。着力支持改善城乡居民居住条件,47,790套保障房开工建设,22,210套保障房基本建成,19,649套实现竣工入住,改造农村困难群众危房5,157户,实施农村奖励性住房10,021户。支持大气污染综合治理,顺利完成公交公司收购市运公司工作。

四是始终坚持以改革理念推进财政管理科学化、精细化,不断提升理财能力和服务水平。试编国有资本经营预算,细化政府性基金预算,规范社会保险基金预算,涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的完整的政府预算体系初步建立。深化预算管理制度改革,启动了三年滚动财政规划试编工作,用清单理念推进市级专项资金管理,建立权责发生制政府综合财务报告制度,修订完善市级预算单位公务卡结算及现金支付管理办法。建立存量资金定期清理机制,全年盘活存量资金66.5亿元,占存量的96.6%。在劳动就业服务等11个领域选择15个项目开展了政府购买公共服务试点,逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变。加强政府性债务管理,健全完善债务管理、监测、预警等各项制度,开展政府性债务清理甄别工作,锁定政府存量债务。创新推进民生工程货币化改革,建立了覆盖市、区(县)、乡(镇)、村(社区)四级的网络监管查询平台,选择部分项目在区(县)开展了试点。完善行政事业单位国有资产对外使用管理办法,规范出租出借资产管理。会计从业资格证考试实现常态化,走在全国前列。

五是始终坚持依法理财,牢固树立“全覆盖、大监督”理念,规范理财行为,提升理财能力。自觉接受人大和社会各界监督,强化审计意见整改。认真办理代表委员意见建议,投入资金26.1亿元,有效保障了意见建议办理实效。在常态化公开各级财政和部门预决算的基础上,全面公开了市、区(县)两级财政及所有一级预算单位“三公”经费预决算数,财政支农资金、科技资金率先实现重大项目安排事前公示。不断强化预算绩效管理,构建指标体系框架,引入专家评审机制,开展项目预算绩效前评价试点,市级部门预算管理综合绩效考评实现“全覆盖”,绩效管理连续三年获得省级考评第一,累计获得奖补资金6,590万元。制定“三公”经费管理办法,修订完善会议费、差旅费、培训费等经费支出管理办法,有效降低了行政运行成本,全市“三公”经费支出同比下降12.4%,减支1,104万元。围绕重大政策、重点领域和重点项目落实,切实加强财政监督检查,深入开展了严肃财经纪律专项检查、税收优惠政策检查清理、“小金库”专项治理、审计问题跟踪整改等各项工作。加大财政财务人员培训力度,年内全市各级财政部门共组织各类培训56期,培训财政财务人员4,500余人(次)。强化财政投资评审,全年评审投资额11.7亿元,核减0.8亿元,审减率7%。

各位代表,过去的一年,全市收支任务圆满完成,支持发展保障有力,民生投入持续加大,改革创新深入推进。这些成绩的取得,离不开市委的坚强领导,离不开市人大及其常委会的监督指导,离不开市政协各位委员的关心支持,是各区(县)、各部门密切配合和全市广大干部职工共同努力的成果。同时,我们也清醒地认识到,财政改革发展中仍面临不少困难和问题,主要表现在:受经济发展由高速增长转向中高速增长新常态影响,财政收入增幅趋缓,争取上级补助难度加大,调结构、促改革、惠民生等各方面的需求不断增加,财政收支矛盾十分突出;财政管理监督的方式方法有待创新和加强,绩效管理考评体系还需不断完善,运用财政政策和资金引导推动其他经济社会领域改革有待进一步加强;财务管理薄弱的问题在一些部门依然存在,项目管理绩效意识淡薄,管理水平亟待提升,资金使用效益需要提高等。对这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中积极采取措施,认真加以解决。

二、2015年财政预算草案

2015年,全市经济社会发展面临的国内外环境依然复杂,不稳定不确定因素仍然较多,财政收支形势依然严峻。收入方面,固定资产投入的持续加大以及税收优惠政策的清理规范,中小企业创业园、创新投入方式扶持产业发展等一系列措施的实施,都将有利于拉动收入增长;中央保持定力,创新宏观调控思路和方式,实施了一系列重点领域改革,将极大地激发市场活力,推动经济增长。但同时主要工业产品价格低位徘徊,企业效益难有明显好转;国家继续实施小微企业税收优惠等结构性减税政策,全面推进“营改增”改革,以及清理取消部分行政事业性收费项目等,都将影响财政增收;近年来我市在稳增长、调结构、促改革方面采取了许多积极的措施,但改革效益的显现还需一段时日,无法在短期内形成收入增长点,个别区县收入渠道单一的现状尚未得到根本性转变。同时,为确保全省2014年度公共财政收入目标,全市各级税务部门积极采取欠税清缴、税收核查等有力措施,当年收入增幅较高,一方面提高了收入基数,另一方面也将影响到今年收入;国家和全省对收入目标适度下调,势必影响对下的转移支付。支出方面,保障机关事业单位养老保险改革,支持民生改善、生态环境保护、产业转型升级以及“三基”建设,支持县域经济发展和加快城区改革发展,落实地方政府债务纳入预算管理的要求,都需要新增安排支出,财政支出压力较大。

根据市委十三届十次全体会议对全市经济工作的总体部署,2015年全市预算编制和财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会、省委十二届八次及市委十三届十次全体会议精神,坚持稳中求进总基调,主动适应新常态,改革创新,加快转变经济发展方式,提高发展质量和效益;深化预算管理制度改革,推进全面规范、公开透明的预算管理;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,确保重点领域和民生保障支出;坚持依法理财,严肃财经纪律,加强财政管理,不断提高资金使用效益,促进经济社会持续健康发展。

根据上述总体要求及全市经济社会发展预期,2015年主要预算指标安排如下:

(一)全市公共财政预算安排

2015年全市地方公共财政预算收入安排922,700万元,比2014年完成数增长10%。

根据地方公共财政预算收入安排,全市年初总财力1,584,331万元,比上年初增长15.2%。其中:地方公共财政预算收入922,700万元,上级补助收入582,763万元(其中:固定补助415,063万元,提前预告专项167,700万元),上年结余结转51,868万元,调入预算稳定调节基金27,000万元。

按照收支平衡的原则,全市地方公共财政预算支出安排1,584,331万元,增长15.2%。主要支出安排是:一般公共服务支出114,059万元,增长9.9%;公共安全支出89,876万元,增长4.6%;教育支出338,745万元,增长13.1%;科学技术支出6,817万元,增长7.7%;文化体育与传媒支出18,346万元,增长2.1%;社会保障和就业支出292,845万元,增长12.1%;医疗卫生与计划生育支出164,657万元,增长15.9%;节能环保支出34,515万元,增长18.8%;城乡社区支出58,574万元,增长12.4%;农林水支出158,944万元,增长10.5%;交通运输支出18,353万元,增长6.3%;资源勘探信息等支出19,995万元,增长7.5%;商业服务业等支出20,505万元,增长9.6%;住房保障支出90,571万元,增长4.3%;国债还本付息支出50,000万元;其他支出107,529万元,增长16.5%。

(二)市本级公共财政预算安排

2015年市本级地方公共财政预算收入安排298,750万元,比上年完成数增长10%。

根据地方公共财政预算收入安排,2015年初市本级总财力558,426万元,比上年初增加100,559万元,增长22%(剔除上级提前预告专项及上年结转,市本级自有财力实际增长18.7%)。其中:地方公共财政预算收入298,750万元,上级补助收入207,221万元(上级补助收入582,763万元,市对区县补助375,542万元),调入预算稳定调节基金27,000万元,上年结余结转25,455万元。

按照收支平衡的原则,市本级当年财力安排公共财政预算支出558,426万元,增长22%。主要支出安排是:一般公共服务支出23,258万元,增长14.1%;国防和公共安全支出50,217万元,增长10%;教育支出78,648万元,增长16.2%;科学技术和文化体育与传媒支出15,860万元,下降4.6%;社会保障和就业支出70,920万元,增长3.7%;医疗卫生与计划生育支出74,611万元,增长64.1%;节能环保支出20,657万元,增长19%;城乡社区支出12,883万元,下降53.8%;农林水支出43,782万元,增长24.9%;交通运输、资源勘探信息及商业服务业等支出31,059万元,增长3.6%;国债还本付息支出50,000万元;其他支出86,531万元,增长3.7%。

按照“保障重点、统筹兼顾”的思路,市本级公共财政重点安排了以下项目:一是按照“保工资、保运转”的要求,安排人员工资等部门基本支出17.4亿元。二是安排基础设施建设资金2亿元,支持城市规划和基础设施建设。三是安排城市管理维护资金1.3亿元,用于城市亮化、污水处理及城市精细化管理等。四是安排支持经济发展支出2.6亿元,重点支持县域经济发展、服务业集聚区建设、科学技术研发、旅游事业发展等。五是安排支持农业发展及生态环保支出3.7亿元,重点支持农牧业发展、水利工程建设、林业生态环境、扶贫攻坚、高原美丽乡村及环境保护。六是安排保障房支出0.2亿元,支持实施农村危房改造和奖励性住房建设项目。七是安排社会保障支出1.1亿元,支持社会保障、就业、社区建设及残疾人事业发展等。八是安排支持社会事业发展支出7.6亿元,着力支持教育、医疗卫生、文化、体育及计划生育等事业发展。九是安排支持社会管理创新支出0.4亿元,重点支持基层组织建设、社区服务群众、村务监督、城市社区信息化平台建设等。十是安排资金10.8亿元,统筹用于政府偿债、人员工资调整、兑现政策性补贴等其他各类支出。

需要说明的是,以上预算安排包括省财政厅提前预告的一般转移支付和专项转移支付补助,全部作为2015年度财力安排支出。

(三)政府性基金预算安排

全市基金预算收入安排591,010万元,比上年完成数下降14.8%。全市基金预算支出安排671,334万元,比上年初安排数增长17.9%。

市本级基金预算收入安排486,596万元,比上年完成数下降1.6%。其中:国有土地使用权出让收入444,063万元,增长3.6%;城市公用事业附加收入2,910万元,下降45.8%;城市基础设施配套费收入22,837万元,下降34.5%;政府住房基金等收入16,786万元,下降34.8%。市本级基金预算支出安排538,545万元,比上年初安排数增长24.5%。其中:城乡社区支出530,919万元,增长28.4%;其他政府性基金支出7,626万元,下降60%。

全市和市本级政府性基金收入下降的主要原因:一是根据财政部要求,从2015年起,地方教育费附加、残疾人就业保障金、地方水利建设基金及国有土地出让收入中计提教育、农田水利建设资金等基金收支转列公共财政预算;二是2014年全面清理城市基础设施配套费欠账,2015年当年无清欠收入。

(四)社会保险基金预算安排

根据人力资源和社会保障部、财政部有关社保基金预算编制要求,社保基金预算按照统筹级次编制。目前我市职工养老保险、失业保险实行省级统筹,市级不编制;城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、工伤保险、生育保险实行市级统筹,县级不编制;城乡居民基本养老保险县级统筹,市级汇总。汇总全市六项基金预算,2015年全市社会保险基金预算收入448,131万元,其中当年收入263,483万元,上年结余184,648万元。社会保险基金预算支出194,064万元,年末滚存结余254,067万元。

(五)国有资本经营预算安排

市本级国有资本经营预算收入900万元,支出900万元。

各区(县)国有资本经营预算正在积极跟进,根据各自实际情况研究试编。

三、积极适应新常态,全力保障经济社会各项事业发展

2015年是全面推进依法治国的开局之年,也是“十二五”规划的收官之年,我们将继续坚持稳中求进的总基调,主动适应经济发展“新常态”,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域,着力做好以下五个方面的工作。

(一)围绕保障重点支出,着力做大财力总量。创新推动经济发展,着力激发市场活力,积极培育新的经济增长点,努力培植壮大财源。加强经济运行形势分析,强化收入征管措施,优化收缴管理程序,推进依法征收,确保应收尽收。认真研究上级政策,准确把握中央和省级资金投入方向,做好项目储备和申报,全力争取上级资金和政策支持,确保财力稳定增长。落实好市委市政府关于支持县域经济和城区改革发展的重大决策,支持区县做大做强,促进全市各地区协同发展。同时,坚持节支就是增收、效益就是财力的理念,严格控制一般性支出,压缩不合理开支,提高集中财力办大事的能力;进一步强化支出责任,加强支出管理,加快支出进度,清理盘活存量,确保重点支出需求,切实发挥财政资金使用效益。

(二)围绕产业转型升级,着力促进经济发展。扩大财政投入方式创新改革试点范围,发挥好三次产业投融资平台作用,引导、撬动金融和社会资本参与全市经济社会各项事业发展。充分发挥中小微企业风险池贷款和创业投资引导基金带动作用,加快推进中小微企业发展。积极探索政府与社会资本合作模式(PPP),激发民间投入活力。认真落实好财政扶持企业发展各项政策,稳步推进“营改增”扩围。支持三县园区基础设施建设和产业发展,提高县域经济发展能力。支持国家创新型试点城市和全国旅游标准化示范城市创建,推进现代服务业集聚区建设。支持火车站综合改造后续工程、世行贷款城市交通项目、中心广场北扩等重点项目实施,抓好保障性住房及配套设施建设,发挥投资拉动作用。

(三)围绕保障改善民生,着力优化支出结构。始终坚持民生导向,全力保障各项民生事业投入。优先保障教育发展,完善义务教育经费保障机制,推进教育三期布局调整、标准化学校建设和薄弱学校改造。持续加大财政支农力度,增强支农投入的针对性、精准性和实效性,着力支持“菜篮子”、新型农村经营主体、设施农业、扶贫开发、生态环境、水利建设及农业综合开发等项目实施。牢牢把握国家和省委、省政府加强全省生态文明建设的历史机遇,争取将我市更多的项目和地区纳入国家和省上的生态文明先行示范区范畴,支持大气污染综合治理,推进生态建设和环境保护工作。落实各项就业政策,发挥创业孵化园作用,促进创业带动就业。继续扩大社会保险覆盖面,积极推进机关事业单位养老保险制度改革,提高城乡居民医疗保险筹资水平和保障水平。改革公立医院补偿方式,支持基层医疗机构能力建设和全科医生培养,促进基本公共卫生服务均等化。健全完善社区服务功能,提高城乡低保对象保障水平。保障残疾人基本生活权益,促进残疾人事业发展。

(四)围绕体制机制创新,着力深化管理改革。建立完善完整的政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,加强一般公共预算各项资金的统筹使用。改进预算管理和控制,试编三年滚动财政规划,探索推进中期规划管理。推进专项资金管理改革,清理重点支出同财政收支或生产总值增幅挂钩事项,改变先确定支出总额再安排具体项目的办法,继续加大专项资金统筹整合力度,努力盘活存量资金,集中财力保障重点支出。加强地方政府债务管理,进一步规范政府举债行为。深入推进政府购买公共服务,拓宽购买范围,规范购买程序,强化购买服务执行监管和绩效评价。稳步推进国有资产管理改革,适时推进公务用车改革相关工作。深化政府采购管理改革,着力构建有利于结果导向的政府采购管理体制机制。

(五)围绕推进依法理财,着力提升管理绩效。全面贯彻落实新修订的预算法,坚持依法理财,自觉接受人大和社会各界的监督。健全制度体系,严肃财经纪律,规范理财行为,强化责任追究,切实提高依法理财的意识和能力。加大预算信息公开力度,改进公开方式,扩大公开范围,细化公开内容,充分发挥预算公开透明对预算执行的监督约束作用。进一步健全完善预算绩效管理机制,牢固树立“用钱须问效,无效须问责”的绩效管理理念,扩大第三方参与财政支出绩效评价范围,突出项目绩效目标前评价,推进市级绩效管理指标库、专家库、第三方中介库“三库”建设,加大项目支出绩效评价力度,开展部门对所属基层预算单位预算绩效考评试点,拓展绩效评价结果应用。

各位代表,面对新常态,财政工作的任务异常繁重艰巨。我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻本次会议做出的决议,坚定信心,顽强拼搏,开拓创新,努力完成各项工作任务,为促进全市经济社会持续健康发展做出新的贡献!

 
 相关内容
· 西宁市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告[03-15]
· 西宁市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告[03-21]
· 西宁市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告[03-26]
· 西宁市2013年财政预算执行情况及2014年财政预算草案的报告[03-18]
· 西宁市2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案的报告[03-13]
· 西宁市2011年“三公”经费支出和2012年预算安排情况表[12-13]